一、 *采购人名称: ******医院
二、 *履约供应商名称: 凯里市鑫腾文体用品经营部
三、 *采购项目编号: ************382
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******医院
六、 *验收日期: 2025年1月29日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 MF6306 文具 米菲系类图胶 4B考试大号黄色橡皮擦 单块/装 30 30.0 晨光/M&GMF6306 验收通过 2 得力 9863 印台 82mm透明圆形财务快干印泥 (红色) 单个/装 48 216.0 得力/deli9863 验收通过 3 得力 7103 高粘度PVA固体胶水 快干耐用便携胶棒 学习生活手工DIY 12支/盒 56 84.0 得力/deli7103 验收通过 4 文威 6912烫金 12K荣誉证书 加厚硬壳奖励奖状 经典证书高档烫金封皮 单本/装 65 650.0 文威6912 验收通过 5 晨光(M&G) MG2130 黑色/红色/蓝色双头细杆记号笔 学生勾线笔 学习重点标记笔 【12支/盒】 288 432.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 6 晨光 ABS92725 12#防伪订书针 高强度易穿透钉书针 含logo水印(防止插页换钉) 1000枚/盒 10盒装 60 84.0 晨光/M&GABS92725 验收通过 7 晨光/(M&G) 文具 A4/75mm蓝色粘扣档案盒 大容量PP文件盒 党建资料盒/财务凭证收纳盒 单个装 ADM95394 24 288.0 晨光/M&GADM95394 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 周觅
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